公司紀(jì)委組織開展對審計監(jiān)督工作落實完成情況調(diào)研檢查
日期:2021-09-09 11:28:12
來源:
作者:呼艷
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為貫徹集團公司2021年度全面從嚴(yán)治黨目標(biāo)責(zé)任書任務(wù)安排,及時全面了解集團公司對銅川公司《審計報告》中查出問題實際整改落實情況,近日,公司紀(jì)律檢查室組織財務(wù)部、辦公室等7個部門聯(lián)合成立專項檢查組,對審計報告提出的法人治理結(jié)構(gòu)、執(zhí)行“三重一大”決策等9個方面問題整改情況進行了集中檢查“回頭看”。
此次檢查以探清問題根源為目的,采取個別談話、聽取匯報、征求意見、調(diào)閱復(fù)制相關(guān)資料等靈活多樣的方式,對涉及的15個部門(單位)相關(guān)問題整改情況進行了為期兩周的集中檢查。檢查中,檢查組嚴(yán)格遵守紀(jì)律規(guī)矩,逐人夯實責(zé)任,對檢查發(fā)現(xiàn)的問題現(xiàn)場進行梳理分析,與被監(jiān)督檢查部門充分溝通,并給予解決或提出指導(dǎo)建議,爭取支持理解,增強工作合力,全力做好后續(xù)問題整改。
后期,檢查組將持續(xù)開展跟蹤監(jiān)督和整改“回頭看”,建立問題整改“銷號”制度,逐步形成“發(fā)現(xiàn)問題-整改落實-情況反饋-檢查整改”的閉環(huán)工作機制,以此,確保監(jiān)督檢查工作落到實處取得實效。